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通江县审计局
 
 
 
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索 引 号:0022/2019-00152 主题分类:动态\ 发布机构:通江县审计局
发布日期:2019-10-23 文    号: 关 键 词:内部审计
 
通江县审计局:“三举措”扎实推进内部审计工作
  加强学习,统筹推进。深入学习《审计署关于内部审计工作的规定》等法规制度,进一步掌握新时代内部审计工作新要求。同时将内部审计工作纳入审计监督体系进行统筹谋划,切实抓好内部审计业务指导和监督。

  强化组织,培训实战。督促全县部门乡镇设立内审机构,配备内审人员。通过培训的方式对内审人员、财务人员加强财经纪律指导,积极试点抽调内审人员参与审计项目实战,提升内审质量。

  持续跟进,长效管理。将被审计单位内部审计机构建设、人员配置、制度建设、工作开展、审计整改及成果运用等情况作为审计关注重点内容,有效督促被审计单位建立健全内审体系,筑牢防范风险的第一道屏障。
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